位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 2024年東莞市長安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心部門預(yù)算
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2024年****部門預(yù)算
目 錄
第一部分 ****概況
一、主要職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十一、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十二、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 **市**鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)
中心 概況
一、主要職責(zé)
做好全鎮(zhèn)林業(yè)**保護(hù);負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)畜禽防疫檢疫;加強(qiáng)水產(chǎn)、蔬菜生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管和食用農(nóng)產(chǎn)品的藥殘檢測。落實糧食儲備任務(wù)、負(fù)責(zé)軍隊糧食供應(yīng)協(xié)調(diào)工作;開展糧食流通統(tǒng)計工作。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
****服務(wù)中心內(nèi)設(shè)7個組,分別是:綜合組,畜牧獸醫(yī)動監(jiān)組,林業(yè)工作組,檢驗檢測組,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督組,糧食和物資管理組,糧食儲備組。
三、部門預(yù)算構(gòu)成
本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算。
第二部分 2024 年部門預(yù)算表
表1 | |||
收支總體情況表 | |||
單位名稱: **** | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預(yù)算 | 項 目 | 預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 3740.45 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 2360.16 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
十四、**勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然**海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 1380.29 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | ||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 3740.45 | 本年支出合計 | 3740.45 |
四、上級補(bǔ)助收入 | 0.00 | 二十四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十五、上繳上級支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 二十六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計 | 3740.45 | 支出總計 | 3740.45 |
注: 財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
表2 | |||||||||||||
收入總體情況表 | |||||||||||||
單位名稱: **** | 單位:萬元 | ||||||||||||
功能分類科目 | 合計 | 財政撥款收入 | 財政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 教育收費 | 其他專戶收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 其他收入 | ||||
合計 | 3740.45 | 3740.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 2360.16 | 2360.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 2004.04 | 2004.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****104 | 事業(yè)運行 | 1961.68 | 1961.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 42.36 | 42.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林業(yè)和草原 | 163.45 | 163.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****207 | 森林**管理 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****209 | 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****234 | 林業(yè)草原防災(zāi)減震 | 139.63 | 139.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 192.67 | 192.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****999 | 其他農(nóng)林水支出 | 192.67 | 192.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
222 | 糧油物資儲備支出 | 1380.29 | 1380.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22201 | 糧油物資事務(wù) | 1380.29 | 1380.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****199 | 其他糧油物資事務(wù)支出 | 1380.29 | 1380.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 無。
表3 | ||||||||
支出總體情況表 | ||||||||
單位名稱: **** | 單位:萬元 | |||||||
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
合計 | 3740.45 | 1961.68 | 1778.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 2360.16 | 1961.68 | 398.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 2004.04 | 1961.68 | 42.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****104 | 事業(yè)運行 | 1961.68 | 1961.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 42.36 | 0.00 | 42.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林業(yè)和草原 | 163.45 | 0.00 | 163.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****207 | 森林**管理 | 9.15 | 0.00 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****209 | 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****234 | 林業(yè)草原防災(zāi)減震 | 139.63 | 0.00 | 139.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 14.23 | 0.00 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 192.67 | 0.00 | 192.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****999 | 其他農(nóng)林水支出 | 192.67 | 0.00 | 192.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
222 | 糧油物資儲備支出 | 1380.29 | 0.00 | 1380.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22201 | 糧油物資事務(wù) | 1380.29 | 0.00 | 1380.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****199 | 其他糧油物資事務(wù)支出 | 1380.29 | 0.00 | 1380.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 無。
表4 | |||
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱: **** | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預(yù)算 | 項 目 | 預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 3740.45 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 2360.16 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
十四、**勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然**海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 1380.29 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | ||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 3740.45 | 本年支出合計 | 3740.45 |
二十四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | ||
收入總計 | 3740.45 | 支出總計 | 3740.45 |
注: 表中功能分類科目,根據(jù)部門實際預(yù)算編制情況編列。
表5 | ||||
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) | ||||
單位名稱: **** | 單位:萬元 | |||
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | |||
小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | ||
合 計 | 3740.45 | 1961.68 | 1778.77 | |
[213]農(nóng)林水支出 | 2360.16 | 1961.68 | 398.48 | |
[21301]農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 2004.04 | 1961.68 | 42.36 | |
[****104]事業(yè)運行 | 1961.68 | 1961.68 | 0.00 | |
[****199]其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 42.36 | 0.00 | 42.36 | |
[21302]林業(yè)和草原 | 163.45 | 0.00 | 163.45 | |
[****207]森林**管理 | 9.15 | 0.00 | 9.15 | |
[****209]森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | |
[****234]林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) | 139.63 | 0.00 | 139.63 | |
[****299]其他林業(yè)和草原支出 | 14.23 | 0.00 | 14.23 | |
[21399]其他農(nóng)林水支出 | 192.67 | 0.00 | 192.67 | |
[****999]其他農(nóng)林水支出 | 192.67 | 0.00 | 192.67 | |
[222]糧油物資儲備支出 | 1380.29 | 0.00 | 1380.29 | |
[22201]糧油物資事務(wù) | 1380.29 | 0.00 | 1380.29 | |
[****199]其他糧油物資事務(wù)支出 | 1380.29 | 0.00 | 1380.29 |
注: 無。
表6 | |
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目) | |
單位名稱: **** | 單位:萬元 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算 |
合 計 | 1961.68 |
[301]工資福利支出 | 1740.86 |
[30101]基本工資 | 115.00 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 | 450.46 |
[30103]獎金 | 49.34 |
[30107]績效工資 | 113.66 |
[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 75.00 |
[30109]職業(yè)年金繳費 | 38.00 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 | 27.00 |
[30112]其他社會保障繳費 | 40.22 |
[30113]住房公積金 | 80.00 |
[30199]其他工資福利支出 | 752.18 |
[302]商品和服務(wù)支出 | 140.04 |
[30201]辦公費 | 19.00 |
[30205]水費 | 2.50 |
[30206]電費 | 13.00 |
[30207]郵電費 | 6.50 |
[30211]差旅費 | 0.20 |
[30213]維修(護(hù))費 | 15.00 |
[30214]租賃費 | 5.00 |
[30217]公務(wù)接待費 | 0.20 |
[30218]專用材料費 | 4.00 |
[30226]勞務(wù)費 | 6.00 |
[30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 9.12 |
[30239]其他交通費用 | 4.48 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | 55.04 |
[303]對個人和家庭的補(bǔ)助 | 77.68 |
[30302]退休費 | 57.88 |
[30307]醫(yī)療費補(bǔ)助 | 19.80 |
[310]資本性支出 | 3.10 |
[31002]辦公設(shè)備購置 | 3.10 |
注: 無。
表7 | |
一般公共預(yù)算項目支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類科目) | |
單位名稱: **** | 單位:萬元 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算 |
合 計 | 1778.77 |
[301]工資福利支出 | 29.40 |
[30101]基本工資 | 29.40 |
[302]商品和服務(wù)支出 | 393.59 |
[30205]水費 | 2.30 |
[30206]電費 | 9.10 |
[30211]差旅費 | 0.20 |
[30213]維修(護(hù))費 | 1.00 |
[30218]專用材料費 | 59.84 |
[30226]勞務(wù)費 | 22.00 |
[30227]委托業(yè)務(wù)費 | 239.00 |
[30228]工會經(jīng)費 | 34.76 |
[30239]其他交通費用 | 0.90 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | 4.49 |
[310]資本性支出 | 1371.28 |
[31008]物資儲備 | 1371.28 |
[303]對個人和家庭的補(bǔ)助 | 4.50 |
[30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 4.50 |
注: 無。
表8 | |||||
財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | |||||
單位名稱: **** | 單位:萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |
行政經(jīng)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
“三公”經(jīng)費 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | 0.00 | |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(二)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | |
1.公務(wù)用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | |
(三)公務(wù)接待費支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
注: 無。
表9 | ||||
政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||
單位名稱: **** | 單位:萬元 | |||
功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 |
合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年無發(fā)生額。
表10 | ||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表 | ||||
單位名稱: **** | 單位:萬元 | |||
功能分類科目 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 |
合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年無發(fā)生額。
表11 | |||||||
部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 | |||||||
單位名稱: **** | 單位:萬元 | ||||||
支出項目類別(資金使用單位) | 總 計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性 基金預(yù)算 | 國有資本 經(jīng)營預(yù)算 | ||||
合 計 | 1961.88 | 1961.88 | 1961.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
**** | 1961.68 | 1961.68 | 1961.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工資和福利支出 | 1740.86 | 1740.86 | 1740.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品和服務(wù)支出 | 140.04 | 140.04 | 140.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 77.68 | 77.68 | 77.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他資本性等支出 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 無。
表12 | ||||||||
部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 | ||||||||
單位名稱: **** | 單位:萬元 | |||||||
支出項目類別(資金使用單位) | 總 計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標(biāo) | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性 基金預(yù)算 | 國有資本 經(jīng)營預(yù)算 | |||||
合 計 | 1778.77 | 1778.77 | 1778.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
**** | 1778.77 | 1778.77 | 1778.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
工會經(jīng)費 | 34.36 | 34.36 | 34.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
退休人員探訪經(jīng)費 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
代收代付水電費 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
(稅收分成扣減)森林公園鎮(zhèn)級分擔(dān)款 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
(稅收分成扣減)鎮(zhèn)級糧食儲備專項資金 | 1371.28 | 1371.28 | 1371.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 儲備****人民政府掌控,儲備應(yīng)急時調(diào)控能力強(qiáng),管理相對規(guī)范,糧食安全責(zé)任到位。糧食儲備任務(wù)為應(yīng)急儲備,穩(wěn)定**糧食市場,保障地方糧食供應(yīng),為**經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供后勤服務(wù)。 |
糧油業(yè)務(wù) | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
(市撥)松材線蟲防治 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
(鎮(zhèn)級)松材線蟲防治 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
(鎮(zhèn)級)薇甘菊防治 | 41.95 | 41.95 | 41.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
(市撥)薇甘菊防治 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
(市撥)生物防火林帶除雜 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
(鎮(zhèn)級)生物防火林帶除雜 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
(市撥)糧油供需平衡固定調(diào)查點費用補(bǔ)助 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
(鎮(zhèn)級)公益林保險費用 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
(市撥)高質(zhì)量水源林改造 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
(鎮(zhèn)級)高質(zhì)量水源林改造 | 22.95 | 22.95 | 22.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
(鎮(zhèn)級)高校畢業(yè)生三支一扶專項經(jīng)費 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
(鎮(zhèn)級)森林撫育 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
雨污分流改造工程 | 34.07 | 34.07 | 34.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
(市撥)森林撫育 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
后勤經(jīng)費 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
專項聘員經(jīng)費 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
注: 無。
第三部分 2024 年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2024 年本部門收入預(yù)算3740.45 萬元,比上年增加72.02 萬元,增長1.96 %,主要原因是項目預(yù)算收入增加 ;支出預(yù)算3740.45 萬元,比上年增加72.02 萬元,增長1.96 %,主要原因是項目預(yù)算收入增加 。
二、“三公”經(jīng)費安排情況
2024 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費9.32 萬元,比上年減少6.18 萬元,下降39.87 %,主要原因是公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算收入減少 。其中:因公出國(境)費0 萬元,比上年增加0 萬元,增長0 %,主要原因是與上年持平,無增減變化 ;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0 萬元(公務(wù)用車購置費0 萬元,比上年增加0 萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費9.12 萬元,比上年減少6.18 萬元。)比上年減少6.18 萬元,下降40.39 %,主要原因是公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算收入減少 ;公務(wù)接待費0.2 萬元,比上年增加0 萬元,增長0 %,主要原因是與上年持平,無增減變化 。
三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況
****機(jī)關(guān)運行經(jīng)費)指用于維持****機(jī)關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、醫(yī)療費補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對應(yīng)的預(yù)算資金。2024 年,****機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0 萬元,比上年增加0 萬元,增長0 %,主要原因是本部門為非參****事業(yè)單位,按照上述定義,****機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
四、政府采購情況
2024 ****政府采購安排119.3 萬元,其中:貨物類采購預(yù)算3.2 萬元,工程類采購預(yù)算15 萬元,服務(wù)類采購預(yù)算101.1 萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023 年12 月31 日,本部門固定資產(chǎn)金額1490.03 萬元,分布構(gòu)成情況為:房屋9883 平方米,車輛3 輛,單價在100萬元以上的設(shè)備0 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn)3.2 萬元,主要是電腦,打印機(jī)及辦公家具 等。
六、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024 年,本部門重點項目績效目標(biāo)情況如下:
項目 | 預(yù)算數(shù)(單位:萬元) | 績效目標(biāo) |
無 |
注: 本年度無重點項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度****事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
九、****機(jī)關(guān)運行經(jīng)費):指用于維持****機(jī)關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、醫(yī)療費補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對應(yīng)的預(yù)算資金。
十、“三公”經(jīng)費:“三公”經(jīng)費指部門(單位)使用財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費用反映公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費),公務(wù)用車運行維護(hù)費反映按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
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