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...應商報名。 三、項目要求 根據國家法律法規、監管要求及內部控制制度,按照財政部會同證監會、審計署、銀監會、保監會等印發的《企業內部控制基本規范》及配套指引(《企業內部控制應用指引》、《企業內部控制評價指引》和《企業內部控制審計指引》)等相關要求,對晉商銀行2023年度的內部控制設計與運行的有效性進行全面審計,出具內部控制審計報告。 內部控制審計范圍應當圍繞內...( 審計署 在正文中 )
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