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一、采購人名稱: ****
二、供應商名稱: ****
三、采購項目名稱: ****網上超市項目
四、采購項目編號: ****
五、合同編號: 11N104********24136401
六、合同內容:
序號 | 標項名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 得力 0018 回形針座/盒 | 得力/deli0018 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
2 | 香蕉 DVD-RW 光盤可擦寫DVD光盤 Banana香蕉可反復重寫-RW空白4.7G刻錄盤+RW光碟片 香蕉可擦寫DVD+RW 1桶50 | 香蕉DVD-RW | 盒 | 10.00 | 200 | 2000 |
3 | 得力 8529 票夾/長尾夾 | 得力/deli8529 | 包 | 5.00 | 15 | 75 |
4 | 晨光/M G 熱可擦0.5mm子彈頭中性筆簽字筆水筆 AKP61108 | 晨光/M GAKP61108 | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
服務要求或標的基本概況:
七、其它事項:
無
八、聯系方式
1、 采購人名稱: ****
聯系人: 鎮管理員
聯系電話: 193****8886
傳真:
地址: **維吾爾自治區******
2、運維公司名稱: ****公司
聯系人: 客服人員
聯系電話: 400-****-7190
傳真: 0571-****5512
地址: **市**區轉塘科技經濟區塊9號1幢2區5樓
3、****管理部門名稱:
聯系人:
監督投訴電話:
傳真:
地址:
附件信息: